职位详情
五险一金
年终奖金
股票期权
绩效奖金
住房补贴
餐费补贴
发展空间大
公司规模大
领导好
职位描述
1、 独立开展专项审计。能够制定合理的审计计划,编写充分完整的审计程序,识别、评估、应对被审计对象的各类风险;
2、 及时向管理层和业务部门反馈审计发现。有效降低和防范管理领域中的合规、经营等风险,提出改善建议;
3、 与相关业务、财务、合规、风控等部门密切合作。通过有效沟通,推进内审检查/审阅所发现的问题及时推动改进;
4、 完成内审的其他履职相关职责。
职位要求
1、 全日制本科及以上学历,有6-10年内部审计、内部控制、合规等相关工作经验;具有四大会计师事务所反洗钱领域咨询或审计经验、金融领域反洗钱二道、三道防线相关工作经验者优先;
2、 审计专业知识扎实,具备充分的商业洞察力和业务感知理解能力,能够发现问题并结合实际帮助业务提升和解决;
3、 具备较强的自我驱动力,优异的独立分析及解决问题的能力,良好的逻辑思维及表达能力以及较强的应变性和抗压性,能够适应快速变化的企业环境;
4、 具备财务知识及数据分析能力,熟练使用SQL等工具的优先;
5、 具有良好的表达、沟通能力;善于跨部门合作;
6、 学习力强,愿意接受和学习不同业务,及应对不同工作场景。
其他信息
行业要求:全部行业