职位详情
1、负责协助制定公司年度审计计划和工作计划;
2、负责依据公司战略及管理层要求,针对特定风险开展专项审计及管理评价工作,并提出切实可行的管理建议;
3、负责开展各类专项审计项目,工作内容包括审前调研,制定审计方案,编制通知书,召开审计项目会议,现场访谈/抽样/测试,编写工作底稿,编制阶段沟通报告,撰写正式报告等;
4、负责梳理业务运作过程,识别风险点,并编写流程文档及流程图;
5、负责审计发现的整改情况跟进,并对跟进结果进行分析和报告;
6、负责对项目组遇到的问题进行协调和解决;
7、负责协助编制审计委员会汇报材料;
8、负责完成上级主管安排的其他临时协助事项。
要求
1、本科以上学历,6年及6年以上内审或外审工作及带团队经验,有公司相关行业从业经历者优先;
2、有CIA、CPA、ACCA等资质证书者优先;
3、熟悉财务、审计相关标准,熟悉IIA国际内部审计实务标准,熟悉中国企业内部控制基本规范及相关指引,熟悉常见行业法规;
4、具有良好的沟通协调和人际关系能力,良好的口头和书面表达能力;
5、具有良好的服务意识、学习能力和团队协作精神。
其他信息
行业要求:全部行业